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汇算清缴中的招待费调增利润后会计分录怎么做?
我是@华哥教你学会计 ,做了十几年财务工作,积累了丰富的财务工作经验,《老会计手把手教你11天学会全盘账》作者,现在[pinyin:zài]跟华哥 一起,做个专业高薪会计。各位可以点我头像,看我发布的关《繁体:關》于会计工作技巧的视频,还有会计专栏。欢迎《yíng》给意见!
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@华澳门银河哥《读:gē》教你学会计 回答:
(1)调增的不是利润,调(繁体:調)增的是企业所得税应纳税所得额。
(2)业务招待澳门威尼斯人费的确做调整了,像[pinyin:xiàng]其他方面例如工资、福利费、广告费、保险费、行政罚款罚金等等很多项目,如果超过税前标准或者不符合税法规定,都要做纳税调整,
(3)这些单个纳税调整要不要做调整分录呢?答案是不需要,很多人以为要通过分录来“改正zhèng ”以前做的分录,其实之前做的分录是没有错的,那为什么还要做调整?那是因为会计处理口径与税法口径差异所在,两者依据不同,会计上要如实反映企业经济业务,发生的业务招待费都得全部入账,但税《繁体:稅》法有税前列支标准,多出来的部[pinyin:bù]份要做应纳税所得额的调增(注:是所得额),所得额调增继而调增了所得税。
(4)调增的所澳门巴黎人得税,需要做会计分录[繁:錄]:
1号凭证(繁:證)
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交企业《繁体:業》所税
2号(拼音:hào)
借:利润分配——未分配(练:pèi)利润
贷:以前年《读:nián》度损益调整
3号【练:hào】
借[繁:藉]:应交税费——应交企业所税
贷:银行存款《练:kuǎn》
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