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审计中的内(繁:內)部控制

2025-02-16 12:52:01SoccerSports

企业内部控制审计主要包括哪些内容?完善的内部控制审计应该包括五部分:一、内部控制部分,包含:#28一#29 治理结构#28二#29 机构设置及权责分配#28三#29 内部审计#28四#29 人力资源政策#28五#29 企业文化二、风险评估部分,包含:风险识别、分析和应对

企业内部控制审计主要包括哪些内容?

完善的内部控制审计应该包括五部分:

一、内部控制部分,包《pinyin:bāo》含:

#澳门巴黎人28一#29 治理(lǐ)结构

#28二#29 机构设置及(拼音:jí)权责分配

#28三#开云体育29 内(繁:內)部审计

#28四#29 澳门伦敦人人力资[繁:資]源政策

#28五【wǔ】#29 企业文化

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二、风险[拼音:xiǎn]评估部分,包含:

风(繁体:風)险识别、分析和应对。

三、控制活动部【读:bù】分,包含:

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(一(拼音:yī)#29 人员

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1. 职务分离{繁:離}控制

2. 授权(繁体:權)审批控制

3. 人力资源控制《繁体:製》

#28二#29 专[繁:專]项

1. 财cái 产保护控制

2. 会澳门威尼斯人计系统控【拼音:kòng】制

3. 信【练:xìn】息技术控制

#28三[sān]#29 运营

1. 流程控制【pinyin:zhì】

2. 预yù 算控制

3. 运[繁体:運]营分析控制

#28四#29 应急(读:jí)

应急处(繁:處)理机制

四、信(读:xìn)息与沟通部分,包括:

#28一#29 信息采集与[繁:與]传递路径

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#28二#29 信息载体控制

#28三#29 信息审核、反馈与处理《读:lǐ》

五、内部监督[练:dū]部分,包括:

#28一#29 对内部控制建立与实施[shī]监督检查

#28二#29 评(繁:評)价内部控制是否健全、合理、有效

#28三#29 报告缺开云体育陷、采取处理【lǐ】措施、责任追究

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