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审计中zhōng 的内部控制

2025-02-16 12:53:06Open-SourceComputers

企业内部控制审计主要包括哪些内容?完善的内部控制审计应该包括五部分:一、内部控制部分,包含:#28一#29 治理结构#28二#29 机构设置及权责分配#28三#29 内部审计#28四#29 人力资源政策#28五#29 企业文化二、风险评估部分,包含:风险识别、分析和应对

企业内部控制审计主要包括哪些内容?

完善的内部控制审计应该包括五部分:

一、内部控澳门银河制部分,包{pinyin:bāo}含:

#28一#29 治理结构(繁:構)

#28二#29 机构设置及权(繁体:權)责分配

#28三#29 内【练:nèi】部审计

#28四#29 人力资源(读:yuán)政策

#28五#29 企业文化【拼音:huà】

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二、风险评[繁体:評]估部分,包含:

风《繁体:風》险识别、分析和应对。

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三、控制活动《繁体:動》部分,包含:

(一#29 人员(繁:員)

1.澳门新葡京 职务分离{繁:離}控制

2. 授权审《繁体:審》批控制

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3. 人力资源控{kòng}制

#2娱乐城8二#29 专(读:zhuān)项

1. 财产保护{pinyin:hù}控制

2. 会(拼音:huì)计系统控制

3. 信息[读:xī]技术控制

#28三#29 运【pinyin:yùn】营

1. 流程控制(繁:製)

2. 预算控制zhì

3. 运《繁:運》营分析控制

#28四#29 应急{读:jí}

应急(pinyin:jí)处理机制

四、信息(练:xī)与沟通部分,包括:

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#28一#29 信息采集与传递路【练:lù】径

#28二#皇冠体育29 信息载体控kòng 制

#28三#29 信息审核、反馈与处[繁体:處]理

五、内部监皇冠体育督部分,包括kuò :

#28一【拼音:yī】#29 对内部控制建立与实施监督检查

#28二#29 评价内部控制是否健全、合理、有效

#28三#29 报告缺陷、采[繁:採]取处理措施、责任追究

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