当前位置:Gyms

审计《繁体:計》中的内部控制

2025-02-16 12:39:33Gyms

企业内部控制审计主要包括哪些内容?完善的内部控制审计应该包括五部分:一、内部控制部分,包含:#28一#29 治理结构#28二#29 机构设置及权责分配#28三#29 内部审计#28四#29 人力资源政策#28五#29 企业文化二、风险评估部分,包含:风险识别、分析和应对

企业内部控制审计主要包括哪些内容?

完善的内部控制审计应该包括五部分:

一、内部控制部《练:bù》分,包含:

世界杯下注

#28一(拼音:yī)#29 治理结构

#28二#世界杯29 机构设置及权责分《读:fēn》配

幸运飞艇#28三#29 内部审计《繁:計》

#28四#29 人力资源yuán 政策

#28五#29 企业yè 文化

二、风险评估部分,包含[练:hán]:

风险识别、分析和应对(繁体:對)。

三、控【读:kòng】制活动部分,包含:

乐鱼体育

澳门博彩(一#29 人(拼音:rén)员

1. 职【繁:職】务分离控制

2. 授shòu 权审批控制

澳门永利

3. 人力(读:lì)资源控制

#28二#29 专(繁体:專)项

1. 财产保护控[读:kòng]制

2. 会计(繁:計)系统控制

世界杯3. 信息技《练:jì》术控制

#28三#29 运营{繁体:營}

1. 流《读:liú》程控制

澳门金沙

2. 预(繁:預)算控制

3. 运[繁体:運]营分析控制

#28四(练:sì)#29 应急

应急处理{练:lǐ}机制

四、信息与沟{练:gōu}通部分,包括:

#28一#29 信息采集与{练:yǔ}传递路径

澳门伦敦人

澳门金沙#28二#29 信息xī 载体控制

#28三#29 信息审核、反馈与处理

五[拼音:wǔ]、内部监督部分,包括:

#28一#29 对内部控制建立与实施监督检(拼音:jiǎn)查

#28二#29 评价内部控制是否健全、合理、有效[pinyin:xiào]

#28三#29 报告缺陷、采取处理措(pinyin:cuò)施、责任追究

本文链接:http://21taiyang.com/Gyms/1627805.html
审计《繁体:計》中的内部控制转载请注明出处来源